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:用友T3-用友通购买了10个材料,已填制了采购入库单且采购入库单上填了单价,未收到采购发票,现发现这些材料质量有问题,全部退回,此业务该如何操作?
:采购退回业务。可按如下步骤操作:1、增加一张红字采购入库单,输入材料数量和单价,填好后点击“保存”;2、点击“采购”下的“采购结算”,选择“自动结算”,结算模式选择“红蓝入库单结算”,点击“确认”;3、到核算管理中对蓝字采购入库单和红字采购入库单进行“正常单据记账”,再点击“购销单据制单”生成凭证。
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