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:用友T3-用友通固定资产和总账对账不平,不能结账。
:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”–“处理”–“对账”,看是否对账平衡。2、在 “固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”-“批量制单”里面删除制单的记录,然后在总账中填制金额一致的凭证,也能对账平衡。(备注:即只要计提折旧了,是否在固定资产制单不影响固定资产的对账)。
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